董事會負責為(wèi)本集團設立合适的内部控制及風險管理(lǐ)機制,并透過審核委員會定期檢讨其成效。
本公(gōng)司的審計法務(wù)中(zhōng)心直屬審核委員會,負責持續監控本集團各部門的流程及評估風險,以協助董事會及高級管理(lǐ)層于風險管理(lǐ)及監督遵守
适用(yòng)的監管要求及指引,從以加強内部管治機制的效率。通過持續性的内部審計及不時的彙報,審計法務(wù)中(zhōng)心會确保了内部監控機制的有(yǒu)效運作(zuò)。
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